为进一步提升财务部内控履职能力,加强廉政风险防控制度建设,7月份以来,财务部多次在三楼一会议室组织召开关于强化内控制度建设的会议。
通过对近期资产公司下发有关违规事项文件的学习,教育和警示财务部职工,在工作中要以案为鉴,要加强经济活动的监督,防微杜渐,时刻为自己敲响警钟。并指出财务部作为内控建设的牵头部门,要想开展好内控制度建设就必须建立起完善的财务制度,完善的财务制度能有效的提升财务的纪律性,重点围绕日常费用报销、固定资产盘点、废旧物资的处置、财税融合、合同的签订和支付等方面进行了讲解和宣贯。
最后,大家集思广益,从各自岗位出发对自身工作进行梳理,并结合相关法律制度,不断对现有公司的财务制度进行不断完善,使其能更好的贴合公司的发展,助力公司更好的开展经营决策,降低财务风险。
内部控制系统建设是公司规避风险,稳定发展的根基,财务部将持续致力于内控水平提升,严于落实,常抓不懈,既要加强业务操作,也要注重风险防控,不断的夯实内部控制制度建设,使内控管理体系紧跟公司发展的步伐。
图文/财务部 许永强 宋卫民